跟踪审计通知书格式

跟踪审计通知书格式
【篇一:审计通知书参考格式】
  福建省第五建筑工程公司审计监察室
审计通知书
  审通〔〕号
福建省第五建筑工程公司审计监察室对  进行审
计的通知sir模型
  根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第 款的规定以及,我 决定派出审计组,自20  年  月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:(主审)
附件:
(审计机构印章)
[说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
大村智 3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。
7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号
【篇二:审计通知书格式】
****(审计机关全称)
审计通知书
  *审**通?20**?**号
  ****(审计机关名称)对****(项目名称)进
行审计(专项审计调查)的通知
(项目名称)情况的通知
  ****(主送单位全称或者规范简称):
审计组组长:***
审计组副组长:***
审计组成员:***(主审)  ***  ***  ***
附件:(省厅目前有3个附件,如)
1.审计纪律“八不准”规定乙炔站设计规范
2.审计人员保密守则
3.审计组执行审计纪律情况反馈表
(审计机关印章)  ****年**月**日
  [说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的2011年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
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5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。(如:经责审计,第二段写上:定于*月*日在你单位召开审计进点会。根据有关文件规定,省纪委、省委组织部、省审计厅负责人及你单位领导班子成员、所属部门和单位负责人参加会议。会上,由***作任职以来(期间)经济责任履行情况的报告,请认真做好准备。)
9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。
10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编
号,可具体参照下列例子填
巴山舞写:
(一)地方审计机关:闽审财通?2011?1号
(二)特派办:审深特农通?2011?1号
(三)署业务司:审金通?2011?1号 ]
【篇三:规范跟踪审计通知】
关于规范在建项目跟踪审计的通知
  审计机构:
为了进一步规范在建项目跟踪审计管理,及时发现项目建设管理中存在的问题并整改落实,现就在建项目跟踪审计报告等有关事项提出以下要求:
一、 跟踪审计报告初稿提交期限
为了保证跟踪审计的及时性,要求在建项目跟踪审计上半年审计报告初稿提交截止期限为当年10月底,下半年审计报告初稿提交截止期限为下一年5月底,过期不予受理,将视为未完成审计约定任务。
二、 跟踪审计报告提交流程
高管局负责组织在建项目跟踪审计报告初稿的交换意见。审计报告初稿上报高管局后,局组织机关相关部室,会同项目建设单位一起听取审计机构的汇报,对审计问题进行分析核实,对整改落实情况提出意见和建议,形成审计报告交换意见稿,上报局领导审批后下发各建设单位进行整改。
三、 监督审计问题的整改落实
加强审计问题整改落实的跟踪监督,在本期审计报告管理建议书中,逐条对上期审计问题的整改情况进行核实,未整改落实的须注明原因。
四、 审计问题年终交流
为了避免审计问题重复发生,2015年年初,局机关将组
织各审计机构及在建项目管理人员,对项目已审计年度发现的问题进行汇报交流,对同类问题进行深入分析,举一反三,防患于未然。各审计机构汇总整理2014及以前年度审计发现的问题,以ppt方式进行汇报,具体时间另行通知。
  抄送:各在建项目年9月5日2014

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