专项审计信息简报【内部审计简报】

专项审计信息简报【内部审计简报】
  内部审计简报
  持续的挑战
blc  2022年6月
  欢迎阅读其次期的《内部审计简报》。本简报旨在为内部审计团队的领导者们供应针对当前热点问题的概要综述. 当前的金融危机还未显示舒缓的迹象,内部审计关心企业应对不断转变的风险的职能正经受着与日俱增的挑战。当前正是内部审计团队实行主动,向董事会和审计委员会介绍内部审计职能是如何完成使命,为企业提高运营水平的效率和效益性的良好时机。在本期简报中,除了定期的有关规范准则变更的文章以外,我们还供应了对以下几个话题的深化分析:“当前正是内部审计团队的领导者们针对企业的战略重点,评估成本,协调人力资源的好时机。”
塘沽二中心小学  y问卷调查–从最近的PwC关于内部审计的调查问卷统计中获得的趋势概述
  y
  人力资源战略–代替企业裁员的其他可行措施y
  合同审核–在不断变化的经济环 蛋白酶抑制剂
  境中,如何评估企业的重大合同,
  是否仍保持其原始要义的快速指引
  y 持续审计–对于借助先进技术的 持续审计所能带来的裨益已争辩多
  年。在此我们做一简要概述。
  内部审计简报
  y供应商危机–越来越多的企业经受了由于供应商破产而导致的我们盼望您能连续从本简报中到相供应链断裂的危机。有何方法可关的内容以供参考。
  以用来缓解这一问题?在此谨向为本报创刊版供应反馈看法y贪污舞弊–内部审计引导管理的人士致以谢意。高层关注潜在的贪污舞弊大事,们共享您的珍贵看法,使本报为读者并欢迎连续与我了解有关高风险市场的更多信息、尽可能地供应最大的价值。
  以及识别出缓释该风险的可能性。
  霍泽伦(Duncan Fitzgerald)
  合伙人
  duncan.fitzgerald@hk.pwc+852 2289 1190 安溪八中
陈迪和  法规更新
  南非–金氏委员会报告第三版
视频直播服务器  中国–近期法规更新及相应的财务风险
  内部审计职能的演化会报告的观点

本文发布于:2024-09-21 02:39:41,感谢您对本站的认可!

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标签:审计   企业   简报
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