产品名称 Product Name | 客户名称 Customer Name | 客户型号 Customer model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂产品型号 Positec model | 客户订单号 Order no. | 日期码 Date code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abs141.avi合同编号 Contract No。 | 合同数量 Quantity | 异常发生日期 Complaint date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发文部门 Dispatched by | 异常信息来源 Message from | 要求完成时间 Required complete date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量改进小组组长: 质量改进小组成员: □产品工程师_______________________ □研发工程师______________ □品质工程师_______________________ □制程工程师______________ □采购工程师/SQE___________________ □生产主管________________ □其他_____________________________ 填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 2: Describe The Problem (问题描述) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
问题等级 ______类(填写A or B or C) □图片说明及详细信息描述: 填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 3: Implement And Verify Containment Action (执行暂时对策) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 返工/补充加工(QE/PE) □ 质量问题通知供应商 (SQE或采购) □ 生产计划调整 (QE) □ (在线/在途/库存)零部件库存处理(PE) □ 通知客户/QA (公司QA或工厂QE) □ 国外产品处理 (项目主管or品质经理) □ 其它 相应措施说明: 填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 4: Define and Verify Root Cause (出问题的真正原因) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原因分析(责任部门填写) □ 设计缺陷/Design defects □ 纳米烟嘴规格、标准缺陷/criterion defects □ 工装设备缺陷/Equipment defects □ 检查判定缺陷(误判、错判)/Wrong verdict □ 制程及作业上缺陷(含料件)/Parts or assembling defects □ 模具、夹具缺陷/Fixture defects □ 其他/Others 具体说明/Described in detail: □ 失效模式再现验证说明 □ 改进失效验证说明 附 原因分析报告《 》(插入附件, 空白表单在下面连接内) 填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 5: Choose and Verify Permanent Corrective Action (选择永久对策) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相应措施进度及说明:
□ ECR: (连接到文管中心下文件) smdv-17□ 修模单: (连接到文管中心下文件) □ 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 6: Implement Permanent Corrective Action (执行及验证永久对策) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 品质标准(品质人员提供,需明确清晰): □ 正向模式验证: □ 反向失效模式验证:
(工程人员提供正/反验证需包含详细数据,如实验申请号,验证结果等.) (品质)填写人: 日期: (工程)填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 7: Prevent Recurrence & Standardization (防止再发生措施及标准化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品工程师PE: □ ECN □ BOM □ PQC检指/培训 □ IQC检指/培训 制程工程师: □ 总装工艺卡/装配人员培训 品质工程师QE: □ FQC检指/培训 采购部SQE: □ 供应商培训 □ 供应商检指 □ 供应商检具 □ 供应商工艺 □ 供应商库存处理 其它 填写人: 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINE 8: Congratulate Our Team (批量验证/团队激励) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善情况的追踪: □ ECN □ BOM □ 供应商培训 □ 供应商检指 □ 供应商检具 □ 供应商工艺 □ 供应商库存处理 □ IQC检指/检验结果 □ PQC检指/检验结果 □ FQC检指/检验结果 □ 总装工艺卡 □ 试验/检验考核结果 填写人: 日期: | ||||||||
经办/drafted by: | 部门审核/checked by: | 水情监测 品质经理审核: | 批准/Approved by: | |||||
一、QC培训记录 | ||||||||
二、QC检指记录 | ||||||||
三、供应商方面培训、检指、检具、工艺、协议记录 | (插入相关支持文件) | |||||||
四、工艺文件 | ||||||||
备注:1。对异常问题或改进状态的描述要尽量有图片说明或详细的信息记录. 2。□表示一个项目工作点;■表示项目已完成,后面要有支持文件;不涉及项目在后面写N/A。 3.问题等级按《产品质量问题等级判定规则》划分A、B、C类;A类问题须开“停产通知单”。 4。质量改进报告单开立原则:以退货和日常的重大项目改进为主,料件的外观问题不列为此项改进内容. 5.质量改进报告单填写细则:相关问题分析及验证性报告插入此改进单,能够使用超连接的选用连接形式(确认路径不变并能连接到改进的文件),支持文件不必打印。 6.此份报告前3页为改进项目进度的目录表,第4页是说明页,不必打印. 7。表单编号:a。日常改进和退货的项目按照SGxx—yyyy—zzzz, 其中xx表示年份,yyyy是流水号,zzzz是工厂产品型号; b客户投诉按照CCxx—yy—zz—-mm, 其中xx表示年份,yy是客户名称,zz表示产品型号,mm表示流水号。 (此部分由品质部秘书负责) | ||||||||
苯检测 |
本文发布于:2024-09-24 17:12:10,感谢您对本站的认可!
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