(质量认证)内部质量体系审核记录

(质量认证)内部质量体系审核记录

内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录
MC/QW03-2001
受审部门 总经理、管理者代表                                                      共      页,第  1
标 准  ISO
过 程 编 号
现  场  审  核  清  单
审    核    记    录
判定
4.1
1. 组织是否建立了文件化的质量管理体系?
1) QMS过程的识别及其在组织中的应用(1。2删减);
2) 过程顺序和相互作用;
3) 过程有效性运作和控制所需的准则和方法;
4) 支持过程运作和监视,必要的资源和信息;
5) 测量、监视和分析过程;
6) 措施—持续改进—过程及其策划结果。
2. 外包过程—控制—识别?
注:符合 √    不符合 ×      审核员                                          日期                     
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录
MC/QW03-2001
受审部门 总经理、管理者代表                                                      共      页,第  2 
标 准  ISO
过 程 编 号
现  场  审  核  清  单
审    核    记    录
判定
5.1
5.2
1最高管理者建立实施QMS持续改进证据:
1) 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性
2) 制定质量方针(签字承诺、涵义)
3) 确保质量目标的制定(行业水平)
4) 进行管理评审(主持)
5) 确保资源获得(必要资源,如何确保?)
公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?
与产品要求和法律法规要求有关部门的责任
最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?
注:符合 √    不符合 ×      审核员                                          日期                     

本文发布于:2024-09-20 13:35:54,感谢您对本站的认可!

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