信息系统安全审计管理规定

信息系统安全审计管理制度
第一章工作职责安排
第一条安全审计员的职责是:
1.制定信息安全审计的范围和日程;
2.管理具体的审计过程;
3.分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;
4.召开审计启动会议和审计总结会议;
5.向主管领导汇报审计的结果及建议;
6.为相关人员提供审计培训.
第二条评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审,其职责是:
1.准备审计清单;
2.实施审计过程;
3.完成审计报告;
4.提交纠正和预防措施建议;
5.审查纠正和预防措施的执行情况.
第三条受审员来自相关部门,其职责是:
1.配合评审员的审计工作;
2.落实纠正和预防措施;
3.提交纠正和预防措施的实施报告.
第二章审计计划的制订
网络滤波器第四条审计计划应包括以下内容:
1.审计的目的;
2.审计的范围;
3.审计的准则;
4.审计的时间;
5.主要参与人员及分工情况.
第五条制定审计计划应考虑以下因素:
1.每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计;
2.当进行重大变更后如架构、业务方向等,需要进行一次涵盖所有
部门的审计.
第三章安全审计实施
第六条审计的准备:
1.评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;
2.准备审计清单,其内容主要包括:
1)需要访问的人员和调查的问题;
2)需要查看的文档和记录包括日志;
3)需要现场查看的安全控制措施.
eps复合保温板第七条在进行实际审计前,召开启动会议,其内容主要包括:
1.评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式,如在
审计的内容上有异议,受审员应提出声明例如:限制可访问的人
员、可调查的系统等;
汽车桥壳2.向受审员说明审计通过抽查的方式来进行.
第八条审计方式包括面谈、现场检查、文档的审查、记录包括日志的审查.
第九条评审员应详细记录审计过程的所有相关信息.在审计记录中应包含下列信息:
1.审计的时间;
2.被审计的部门和人员;
建筑线脚3.审计的主题;
4.观察到的违规现象;
5.相关的文档和记录,比如操作手册、备份记录、操作员日志、软
件许可证、培训记录等;
针筒式滤膜过滤器6.审计参考的文档,比如策略、标准和程序等;
7.参考所涉及的标准条款;
8.审计结果的初步总结.
第十条如怀疑与相关安全标准有不符合项的情况,审计员应记录所观察到的详细信息如在何处、何时,所涉及的人员、事项,和具体的情况等并描述其为什么不符合.不符合的情况应与受审员达成共识.
第十一条在每项审计结束时应准备审计报告,审计报告应包括:
1.审计的范围;
2.审计所覆盖的安全领域;
3.审计结果的总结;
4.不符合项,不符合项的具体描述和相关证据;
5.纠正和预防措施的建议.
第十二条不符合项是指与等级保护基本要求不一致的情况.产生不符合项可能是由于与相关的规定不一致,包括:
1.等级保护基本要求;
2.信息安全策略;
3.相关标准和程序;
4.相关法律条款;
5.本单位的相关规定;
6.任何其它在客户合同中规定的要求.
第十三条不符合项可以细分为“主要”或“次要”.如果所发现的不符合项属于下列任何一种情况,此不符合项应被分类为“主要”的:
1.会导致系统、程序或控制措施整体失效;
2.操作过程没有形成标准的文档;
3.累计多个同一类型的“次要”不符合项;
4.对信息安全管理体系的未授权变更.
如果所发现的不符合项属于个别事件,此不符合项将被分类为“次要”的,例如:
1.未标识信息安全分类的文档;
2.没有被管理层审阅的事故报告;
3.不完整的变更记录;
4.不完整的机房进出记录.
第十四条造成不符合项的原因可以分为以下几种:
1.其文档化的标准和程序与信息安全策略不一致;
2.实际的操作与文档化的标准和程序要求不一致;
3.实际的操作没有达到预期效果.
第四章安全审计汇报
第十五条召开审计总结会议.应总结汇报以下内容:
1.审计的目标和范围;
2.审计的时间;
3.参与审计的人员;
4.审计报告包括纠正和预防措施的建议;
5.提交审计报告的副本供受审员参考.
热成像监控第十六条在总结会议上,受审员应阐述任何疑问.
第五章纠正和预防措施
第十七条纠正和预防措施应该包括问题描述、根本原因、应急措施可选、纠正措施以及预防措施.

本文发布于:2024-09-22 20:35:46,感谢您对本站的认可!

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