《会计电算化》操作步骤

会计从业考试《会计电算化》操作步骤
第一步:注册
  系统管理→[系统] →注册→只需填用户名(admin)→enter→确定  (注:此处不设密码,密码可以用“修改密码”进行设置)
  第二步:建立账套
  系统管理→[账套] →建立→账套名称→下一步→单位信息→单位名称→下一步→核算类型→本币代码:RMB。本币名称:人民币。企业类型:工业、商业。行业性质:新会计制度科目。账套主管。选中“按行业性质预置科目” →下一步→基础信息→选中“客户是否分类和供应商是否分类” →完成→是→分类编码方案→科目编码级次:从第4到6级输入2→数据精度定义→创建账套成功→是否立即启用账套→是→系统启用:总帐→确定→确定要启用当前系统吗?→是→退出。
  (注:1.单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、、、传真、、税号、备注,其中单位名称为必读的内容。2.分类编码方案中,422代表一级科目是4位,二级科目是2位,三级科目是2位。3.账套号不可以改,只可以改账套名称。)  第三步:付权限
  1[权限] →操作员→增加→编码:001 姓名:a。→增加→编码:002姓名:b。→增加→退出→操作员
管理界面退出
  2[权限] →001→选中账套主管(选择刚建的账套号)→002→增加→授权→总账→确定→退出
  修改账套:
  系统管理→[系统] →注册→用户名001→确定→[账套] →修改→账套信息→可以修改账套名称→下一步→单位信息:全部可以修改→下一步→核算类型:不可以修改任何信息→基础信息:可以修改全部信息→完成→确认修改账套了吗?→是→科目编码级次:可以修改→确认→修改账套成功→确认
  备份、删除账套:
  系统管理→[系统] →注册→admin→确定→[账套] →输出/备份→账套输出/备份→账套号→确认→备份→选择备份目标→确认→硬盘备份完毕→确认→真要删除该账套吗? →是
  引入账套:
  系统管理→[系统] →注册→admin→确定→[账套] →引入→在搜索文件框中单击鼠标左键→排列图标→按日期→选择要引入的账套→单
击鼠标左键→属性→看创建、修改时间→关闭属性对话框→选中要引入的账套→文件名:打开→账套引入成功→确定。文件类型:账套数据备份文件
  (注:一定要记住账套修改的日期和时间)
  查看账套是否删除/引用:
  系统管理→[系统] →注册→admin→确定→[权限] →权限→帐套主管
第四步:初始化设置
  双击用友通→001→基础设置→财务→凭证类别→记账凭证→基础设置→财务→会计科目→增加
  (注: 只有现金和银行存款及其明细科目选“日记账”。)电子签章生成
  总账→设置→期初余额→试算
  第五步:填制凭证
  002→总账→填制凭证→增加
  第六步:审核凭证
  001→总帐→审核凭证→凭证类别:记账凭证→确认→双击凭证→出现一张记账凭证→[审核]菜单中的成批审核凭证
  第七步:记账
  总账→记账→选择本次记账范围→全选→下一步→记账报告→下一步→记账→确认
  取消记账:
  1[总账] →期末→对账→出现一个对话框→按ctrl+h →恢复记账前状态功能已被激活→确定
  2[总账] →凭证→恢复记账前状态→最近一次记账前状态→确定→确定
  取消审核:
  总账→审核→双击一张凭证→出现一张凭证→[审核] →成批取消审核→确定
  修改/删除凭证:
  修改凭证:直接修改,修改完按保存
  删除凭证:[制单] →作废/恢复→[制单] →整理→确定→全选→确定→是
  插分:插入分录
  删分:删除分录
  查询凭证:[总账] →凭证→审核凭证→确认,看凭证是否审核
  软件内互斥信息的解决:
  系统管理→注册→admin→确定→[视图] →清除异常任务→上机日志→选中任一个→[删除] →[刷新] →日志全部消失
  修改会计科目:
  1增加明细科目:增加→输入科目编码→enter→科目名称→确定→enter→增加
  2修改科目:选中要修改的科目→双击→修改→确定
 财务报表水麻叶
  1查报表:
  用友通→财务报表→日积月累→关闭
  文件→新建→模板分类→“新会计制度行业”→资产负债表
  资产负债表:
  编辑→格式/数据状态→年初数、期末数中全部变成“公式单
元”→选定含“编制单位”字样的单元格→在编辑栏中输入编制单位名称
水泥浆搅拌机  数据→账套初始→账套及时间初始对话框→初始:账套号、会计年度→确认
  数据→关键字→设置→设置关键字:⊙单位名称→确定
  编辑→格式/数据状态→是否确定全表重算→是
  数据→关键字→录入→录入关键字:单位名称:()→确认→是否重算第一页→是→保存
  损益表/利润表:
  1[文件] →新建→“新会计制度行业”→损益表
  2[数据] →整表重算→是否确定全表重算→是
  3[编辑] →格式/数据状态→单元格内变成“公式单元”→选中损益表中的编制单位/所属属期→在编辑栏内输入名称/属期
  4[编辑] →格式/数据状态→是否确定全表重算→是→保存
  2错:
  1用友通→[总账] →账簿查询→余额表→确认→发生额及余额表(注:5101“主营业务收入”~5801“以前年度损益调整”的借贷方没有余额)
  2用友通→[总账] →账簿查询→明细账→科目:输入有余额的错误的科目编码→确认→看明细账的当前累计、当前合计是否有余额→若有
余额,则向上与当前累计、当前合计的余额相等的余额数→双击已有余额的凭证→与题目对照
  月末转账:
  1月末转账→转账生成→期间损益结转(按右侧放大镜)→本年利润科目:选3131本年利润→确定→全选→从5101~5801全部变成绿→确定→出现一张记账凭证或出现 “所选科目余额为0,没有生成转账凭证”
  2出现一张凭证:
  记账凭证的第一个分录是“本年利润”,下面的是关于损益类的有余额的科目,本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额
  3 点击保存→记账凭证上面出现“已生成”字样
  4审核凭证
  5记账
  6出报表
杨梅采摘机  (注:所有凭证必须审核,记账完毕后才能月末结转。如何判断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润,另一方是一5开头的科目,即另一方是损益类科目)
辅助核算:
  单位往来:1.应收:客户分类、供应商档案 2.应付:供应商分类、供应商档案
  用友通→[基础设置] →往来单位→客户分类或供应商分类→增加→类别编码、类别名称、编码原则→
保存→左侧的对话框出现类别编码、名称
  (注:“编码原则”:第一级客户端编码是2位,第二级客户的编码是3位,第三级的是4位,编码原则是对类别编码进行设置的
  用友通→[基础设置] →往来单位→客户档案或供应商档案→选中某一个客户→增加→客户/供应商档案卡片:1基本:客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写 2 联系 3.信用 4其他→右侧对话框中出现“客户/供应商名称、编码、简称”等内容→[基础设置] →财务→会计科目→应收/应付账款→修改→客户往来/供应商往来→确定→返回→会计科目的辅助核算中出现“客户/供应商往来” →[总账] →设置→期初余额→应收/应付账款变成蓝→鼠标放在蓝条上出现“客户/供应商往来” →双击应收/应付账款的期初余额→客户/供应商往来期初→增加→填写日期、凭证号、客户/供应商、摘要、方向、金额、业务
员、票号、票据日期→退出→应收/应付账款中出现金额室外隔音墙
  输入记账凭证时,科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”,按enter将出现“辅助项”对话框,输入“辅助项”对话框按确认,记账凭证下面出现日期,备注中的“客户/供应商”将出现“客户/供应商名称”
  (注:1.客户属于应收,供应商属于应付,所以“应收账
款”选“客户往来”,“应收账款”选“供应商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条→客户/供应商往来期初→选中某一个客户/供应商→删除→是→退出 3. “基本”选项卡包括客户/供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容 4.“辅助项”包括客户/供应商、业务员、票号、发生日期等内容 5.客户/供应商档案,若选择的不是末级客户/供应商时,点击“增加”将出现“非末级,不能增加客户”风机盘管电机
  数量核算:原材料 库存商品
  [基础设置] →财务→会计科目→原材料/库存商品→修改→数量核算 计量单位: →确定→返回→ [总账] →设置→期初余额→原材料/库存商品下出现一行计量数量行→直接输入
  输入记账凭证时,科目名称中输入“1211原材料/1243库存商品”,按enter将出现“辅助员”对话框(包括数量、单价),输入“辅助项”对话框按确认,记账凭证下面的数字、单价出现数字
  (注:原材料、库存商品的第一行输入期初余额,第二行输入期初数量,必须先输入余额。)
  月末结帐:
  结账:用友通→总账→下一步→对账→下一步→下一步→结账
  结账后,再填制一张新记账凭证时,若仍输入已经结账的月份日期将出现“制单日期所在月份已经结账,请重新输入日期的对话框
  取消结账:用友通 →总账→月末结账→选中最后一个已结账的月份的右侧“是否结账”中的Y消失→表示已取消结账
  (注:1.只能取消最后一个已结账月份的结账。2.取消结账→取消记账→取消审核→修改记账凭证。3.此月份的账没有结,不能做下个月的账,既无法填制下个月的凭证。)

本文发布于:2024-09-20 22:57:41,感谢您对本站的认可!

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